Услуги проверки системы налогового планирования. Специалисты по налогам проведут оценку системы налогового планирования и вытекающих из нее налоговых последствий. Предупредим о наиболее уязвимых местах и подскажем пути решения. Направим ваш бизнес по безопасному направлению. Основываясь на большом опыте контрольной работы выберем наиболее подходящее решение.
ПОЧЕМУ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ НАШИ УСЛУГИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Налоговое планирование — это законные действия налогоплательщика, связанные с уменьшением затрат на уплату налогов.
В ходе эффективного налогового планирования применение законных способов оптимизации налоговых платежей позволяет существенно сократить данную категорию расходов бизнеса.
Предприниматели заинтересованы в наиболее верном использовании методов налогового планирования, потому как от этого зависит эффективность деятельности бизнеса в целом.
УСЛУГИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Любая компания стремиться к снижению налогового бремени и осуществляет свое налоговое планирование исходя из применяемой стратегии деятельности. Стратегические решения по деятельности компании так или иначе всегда взаимосвязаны с применяемыми направлениями налогового планирования.
При осуществлении налогового планирования всегда необходимо достижение равновесия между способом ведения деятельности и достижением наиболее низкого, но законного уровня налоговых обязательств.
РАБОТА В РАМКАХ ДАННОЙ УСЛУГИ:
Детально проанализируем совершенные за прошедшие налоговые периоды и планируемые в будущем финансово-хозяйственных операций на предмет их соответствия требованиям налогового законодательства.
Специалисты нашей компании руководствуются практикой контрольной работы федеральной налоговой службы в части оценки допустимости и законности применяемых налогоплательщиками методов налоговой оптимизации.
Установим как разовые, так и совершаемые на постоянной основе хозяйственные операции, оказывающие основное влияние на размер налоговых обязательств.
Составим реестр операций (сделок) и контрагентов, которые будут ранжироваться по степени их влияния на уровень налоговой нагрузки с присвоением им определенного рейтингового бала.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Проверяя используемые клиентом методы выстраивания системы налогового планирования, специалисты нашей компании проанализируют показатели налоговой нагрузки компании и уровень ее рентабельности. Будет проведен расчёт доли применяемых налоговых вычетов по НДС и проанализированы причины отражения убытка для целей бухгалтерского и налогового учета. Показатели деятельности компании будут сопоставлены со справочными средними показателями деятельности аналогичных по виду деятельности компаний.
Вся полученная и обобщенная таким образом информация о деятельности компании и применяемой системе налогового планирования будет использована для предотвращения неблагоприятных последствий государственного налогового контроля.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ О НАШЕЙ РАБОТЕ
УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Проверки подлежит предпринимательская деятельность, направленная на получение налогооблагаемого дохода (выручки от реализации товаров (работ, услуг). Совершаемые финансово-хозяйственные операции отражаются для целей бухгалтерского и налогового учета на основании первичных документов, которыми фиксируются факты хозяйственной жизни предприятия. Своевременность отражения совершенных операций для целей налогообложения и возможные варианты наиболее эффективной организации налогового учета проверяются на основании первичных документов и данных учетных регистров.
Уровень налоговой нагрузки зависит от применения права на уменьшение налогооблагаемой базы на суммы понесенных расходов и налоговых вычетов. Уменьшение налоговой базы — право, а не обязанность налогоплательщика и процесс реализации этого права может быть распределен на несколько налоговых периодов. Проверки подлежит применяемая налогоплательщиком стратегия уменьшения налоговой базы на суммы документально подтвержденных затрат и налоговых вычетов в определенных налоговых периодах.
Проверке подлежат не профильные операции, связанные с формированием налогооблагаемой базы либо ее уменьшением. Не относящиеся к основной деятельности расходы и доходы, отраженные в бухгалтерском учете, проверяются на предмет допустимости их принятия к налоговому учету. На основании первичных документов расходные и доходные операции проверяются на их соответствие требованиям бухгалтерского и налогового законодательства. Исходя из результатов проведенного анализа, для регулирования налоговой нагрузки бизнеса определяются перспективы использования в целях налогообложения доходов и расходов, не связанных с основной коммерческой деятельностью.
Проводится проверка своевременности и правильности определения налоговой базы, а также обоснованности примененных налоговых ставок и прав на льготы.
УСЛУГИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Специалисты нашей компании, имея большой опыт контрольной налоговой деятельности, проведут анализ системы налогового планирования компании и дадут необходимые рекомендации в отношении примененных методов налоговой оптимизации, направленных на снижение налоговой нагрузки на бизнес за определенный период времени.
Результатом работы будет являться достижение баланса между приемлемым финансовым результатом деятельности компании, подразумевающим определенную экономию на налогах, и тем финансовым результатам, который, удовлетворяя потребности компании, может в дальнейшем послужит причиной для налоговых претензий со стороны налоговых органов.